|
Faktúra |
115109368
|
voda 1/15
|
104,77 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
BVS |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
150183
|
pracovné odevy a obuv
|
421,25 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Slovex |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
311031502
|
teplo 2/15 - zálohová
|
1 571,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Račianska Teplárenská |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
3415001228
|
olo 1/15
|
66,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Hl.M.SR |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
90141852
|
teplo 1/15
|
3 079,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Račianska Teplárenská |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
615100451
|
zrážková 1/15
|
92,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
BVS |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
6300208555
|
plyn 2/15
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
150201841
|
internet 2/15
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Isper |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
5011003816
|
telefón 1/15
|
11,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
VipTel |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
115101744
|
voda 12/14
|
120,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
BVS |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
1011510452
|
elektrika 2/15
|
298,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Magna |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
2015006
|
výmena cirkulačného vodomeru na teplú vodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Technická Údržba Budov |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
7500684844
|
mobil 1/15
|
25,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Telekom |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
1150000123
|
licencia e-škola
|
39,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Ševt |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
7203319398
|
plyn 1/15
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
OF/500471
|
saponát do umývačky riadu
|
100,63 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Ecolab |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
340/15
|
čistiace do mš
|
198,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Dimarko |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
7443198943
|
vyúčtovanie plyn
|
-127,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
SPP |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
1051417525
|
vyúčtovanie elektrika
|
-20,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Magna |
Materská škola |
26.02.2015 |
|
Faktúra |
90141645
|
teplo 12/14
|
3 321,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Račianska Teplárenská |
Materská škola |
26.02.2015 |