|
Faktúra |
2014/603
|
BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
M. Bojnanský |
Materská škola |
23.01.2015 |
|
Faktúra |
94012014
|
Prevádzkový a sanitačný program pre ZŠS
|
39,32 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
SOT -GL |
Materská škola |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
914000510
|
agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ASC |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1402001384
|
aktual. serv .programu zšs
|
39,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Soft - Gl s.r.o. |
Materská škola |
23.01.2015 |
|
Faktúra |
2147103126
|
balík basic 5/14-4/15
|
25,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Webglobe |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
140100863
|
bezpečnostný projekt
|
277,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
CB soft |
Materská škola |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
2014/426
|
bozp 3/14
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
M. Bojnanský |
Materská škola |
18.10.2014 |
|
Faktúra |
2014/065
|
bozp, po
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Milan Bojanský |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
2014/242
|
bozp, po
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Milan Bojanský |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1015001577
|
didaktické hračky
|
649,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Dema didakt.hračky |
Materská škola |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
220140362
|
didaktické pomôcky
|
213,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Baribal |
Materská škola |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
227-007984
|
diego koberec
|
604,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Diego |
Materská škola |
11.09.2014 |
|
Faktúra |
7134726409
|
dodávka plynu
|
37,00 |
s DPH |
zálohová platba
|
9105343549
|
27.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola |
10.07.2014 |
|
Faktúra |
1140000077
|
e škola tlačivá 2014
|
39,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Ševt |
Materská škola |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
1011404391
|
elektr. 2/14
|
298,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
MAGNA |
Materská škola |
11.07.2014 |
|
Faktúra |
1011411842
|
elektr. 3/14
|
298,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
MAGNA |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1011415161
|
elektr. 4/14
|
298,78 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
MAGNA |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1011416761
|
elektr. 5/14
|
298,78 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MAGNA |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1011420400
|
elektr. 6/14
|
298,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MAGNA |
Materská škola |
14.07.2014 |
|
Faktúra |
1011424069
|
elektr. 7/14
|
298,78 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
MAGNA |
Materská škola |
14.07.2014 |