Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 7134726409 dodávka plynu 37,00 s DPH zálohová platba 9105343549 27.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola 10.07.2014
Faktúra 224/2014 posteľné prádlo 375,30 s DPH 27.10.2014 Emi Materská škola 12.12.2014
Faktúra 091014 pracovno-právne predpisy 35,00 s DPH 02.10.2014 IPEKO Materská škola 18.10.2014
Faktúra 1411/069 konferencia 95,00 s DPH 02.10.2014 EDUCATION ACADEMY Materská škola 18.10.2014
Faktúra 3414062219 olo 9/14 66,36 s DPH 07.10.2014 HL.M.SR Materská škola 18.10.2014
Faktúra 151310252 projektor, konzola, dovoz, montáž 991,00 s DPH 07.10.2014 STIEFEL EUROCAR Materská škola 18.10.2014
Faktúra 151310251 interaktívna tabuľa 990,00 s DPH 07.10.2014 STIEFEL EUROCAR Materská škola 18.10.2014
Faktúra 2014206 vlhkomer 57,00 s DPH 07.10.2014 TFA Slovakia Materská škola 18.10.2014
Faktúra 9766807830 telefón 9/14 10,43 s DPH 07.10.2014 Telekom Materská škola 18.10.2014
Faktúra 311031410 teplo 10/14 2 830,00 s DPH 10.10.2014 Račianska Teplárenská Materská škola 18.10.2014
Faktúra 342005 nástenné obrázky 95,60 s DPH 24.10.2014 Maľované dekorácie Materská škola 12.12.2014
Faktúra 7409914572 mobil 10/14 25,30 s DPH 27.10.2014 Telekom Materská škola 12.12.2014
Faktúra 114177609 voda 9/14 187,24 s DPH 31.10.2014 BVS Materská škola 12.12.2014
Faktúra 7218209309 plyn 10/14 37,00 s DPH 06.10.2014 SPP Materská škola 18.10.2014
Faktúra 4101003816 telefón 10/14 7,99 s DPH 05.11.2014 VipTel Materská škola 12.12.2014
Faktúra 7228223543 plyn 11/14 37,00 s DPH 06.11.2014 SPP Materská škola 12.12.2014
Faktúra 3414173398 olo 10/14 82,95 s DPH 10.11.2014 Hl.M.SR Materská škola 12.12.2014
Faktúra 1011434120 elektrika 11/14 298,78 s DPH 10.11.2014 Magna Materská škola 12.12.2014
Faktúra 104401427 internet 11/14 19,75 s DPH 10.11.2014 Vnet Materská škola 12.12.2014
Faktúra 140780 čistenie lapača tukov 282,00 s DPH 10.11.2014 IN Kanal Materská škola 12.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/210